Baten en Lasten
Baten en lasten (meerjarig) | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
Totaal baten | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opbrengsten derden | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 17.887 | 18.988 | 17.142 | 18.358 | 18.403 | 16.180 |
Apparaatslasten | 13.126 | 11.053 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
Inhuur | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige apparaatslasten | 146 | 371 | 375 | 375 | 375 | 375 |
Personeel | 12.941 | 10.682 | 9.725 | 9.725 | 9.725 | 9.725 |
Interne Lasten | 90 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige doorbelastingen | 90 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programmalasten | 4.671 | 7.820 | 7.042 | 8.258 | 8.303 | 6.080 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 945 | 2.594 | 2.253 | 3.469 | 3.514 | 1.291 |
Overige programmalasten | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 3.723 | 5.227 | 4.789 | 4.789 | 4.789 | 4.789 |
Saldo voor VPB en reserveringen | -17.828 | -18.988 | -17.142 | -18.358 | -18.403 | -16.180 |
VPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo voor reserveringen | -17.830 | -18.987 | -17.142 | -18.358 | -18.403 | -16.180 |
Onttrekking aan reserves | 170 | 194 | 21 | 21 | 0 | 0 |
Vrijval reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | -17.660 | -18.794 | -17.121 | -18.337 | -18.403 | -16.180 |
Toerekening overhead aan programma | ||||||
Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overhead clustermanagement en ondersteuning | 0 | 1.833 | 1.580 | 1.580 | 1.580 | 1.580 |
Resultaat na Overhead | -17.660 | -20.627 | -18.701 | -19.917 | -19.983 | -17.760 |
Toelichting op de tabel
Baten
Voor het product Gebieden zijn geen baten begroot voor 2017 en verder.
Lasten
De lasten voor product Gebieden bestaan in 2017 en verder uit vier onderdelen:
- Gebiedsorganisatie
- Vergoedingen gebiedscommissie
- Bewonersinitiatieven, participatie en representatie.
- Gebiedsplannen
Gebiedsorganisatie
Deze kosten bestaan uit loonkosten en materiële kosten. De loonkosten betreffen onder andere de salarissen van de gebiedsdirecteuren, wijkmanagers etc. Daarnaast zijn er materiële kosten, ook wel indirecte personeelskosten, dit zijn kosten die gemaakt worden om het werk van deze ambtenaren mogelijk te maken zoals kantoorartikelen en reiskosten. De loonkosten zijn begroot op € 9,6 mln en de materiële kosten op € 1 mln wat een totaal geeft van € 10,6 mln.
Vergoedingen Gebiedscommissie
Elk gebied heeft een democratisch gekozen gebiedscommissie. Via deze commissies kunnen alle Rotterdammers invloed uitoefenen hun wijken. Elke commissie heeft een voorzitter en twee vicevoorzitters. Daarnaast is er een budget om hun functie uit te voeren (o.a. vergaderingen). Het totale budget is € 2,8 mln.
Bewonersinitiatieven, participatie en representatie
Om de taken en bevoegdheden van de gebiedscommissies goed te kunnen uitvoeren heeft elke commissie de beschikking over een budget voor het bevorderen van participatie, het subsidiëren van bewonersinitiatieven en kleine evenementen en representatie. De hoogte van het totale budget voor alle gebiedscommissies bedraagt voor 2017 € 6,5 mln. Het college verdeelt het budget over de verschillende gebieden. Hieronder is een schema te zien van de verdeling.
Gebied | Budget |
Centrum | 350 |
Charlois | 657 |
Delfshaven | 719 |
Feijenoord | 726 |
Hoek van Holland | 154 |
H'berg-Schiebroek | 458 |
Hoogvliet | 380 |
IJsselmonde | 606 |
Kralingen - Crooswijk | 534 |
Noord | 531 |
Overschie | 200 |
Pernis | 106 |
Prins Alexander | 927 |
Rozenburg | 159 |
Eindtotaal | 6,5 mln |
Gebiedsplannen
In twee wijken is er een pilot gestart in het kader van wijkgestuurd werken. Dit betreft het Aanvalsplan Schiebroek-Zuid en Motie plan van aanpak Oud-Crooswijk. Beide pilots zijn specifiek aangevraagd door de raad. Het college stelt derhalve voor € 1,3 mln beschikbaar te stellen voor het plan Schiebroek-Zuid en € 5,3 mln voor het plan Oud-Crooswijk.
Reserves
In de periode 2017-2019 worden onttrekkingen begroot aan de reserve gebiedscommissies voor het initiatief "Ik ben Wij" in Charlois, extra bewonersinitiatieven in Noord, promotie Rozenburg en het project Wijkgestuurd werken. Ultimo 2019 is het saldo nihil.
Meerjarig verloop
Het budget voor bewonersinitiatieven, participatie en representatie heeft geen vlak meerjarig verloop. Dit komt door een loonkostenbesparing van € 1,6 mln en gebiedsplannen (zie intensiveringen).
Producten
- Raad
- Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
- College
- Gebieden
- Dienstverlening (frontoffice)
- Burgerzaken
- Veilig
- Crisisbeheersing en brandweer
- Handhaven wet- en regelgeving
- Stedelijke bereikbaarheid
- Parkeren
- Duurzame mobiliteit
- Economie
- Markten
- Onderwijshuisvesting
- Onderwijsbeleid
- Cultuur
- Sport en Recreatie
- Openbare gezondheidszorg
- Zorg jeugd
- Zorg volwassenen
- Werk
- Inkomen
- Maatschappelijke Begeleiding en Advies
- Maatschappelijke Participatie en Activering
- Armoedebestrijding
- Afvalinzameling
- Reiniging
- Riolen en gemalen
- Wegen en Openbare Verlichting
- Water en Groen
- Vergunningen en toezicht
- Duurzaam
- Ruimte en wonen
- Milieu
- Gebiedsontwikkeling
- Grondzaken
- Erfpacht
- Commercieel vastgoed
- Maatschappelijk vastgoed
- Projectmanagement en engineering
- Belastingen
- Beheer algemene middelen
- Deelnemingen
- Financiering
- Lening- en garantieverstrekking
- Van Werk naar Werk
- Concernondersteuning
- Audits & Control
- Concernhuisvesting
- Verzekeringen
- Clusterondersteuning
